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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031249
Monto de la Factura
₲ 62.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.412.511

Retención DNCP
₲ 234.222
Retención IVA
₲ 896.257
Retención Renta
₲ 1.195.010
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124091
Monto Contrato
₲ 497.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.907.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.907.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5