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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033552
Monto de la Factura
₲ 508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17490
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.968

Retención DNCP
₲ 2.032
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124091
Monto Contrato
₲ 497.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.907.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.907.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5