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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003565
Monto de la Factura
₲ 10.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.259.192

Retención DNCP
₲ 38.445
Retención IVA
₲ 294.218
Retención Renta
₲ 196.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124263
Monto Contrato
₲ 239.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.671.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.671.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5