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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013678
Monto de la Factura
₲ 242.059.230
Nro. Solicitud de Transferencia
31952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.086.901

Retención DNCP
₲ 903.688
Retención IVA
₲ 3.457.989
Retención Renta
₲ 4.610.652
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119627
Monto Contrato
₲ 561.073.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.276.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.276.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5