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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170885
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.757.074

Retención DNCP
₲ 36.563
Retención IVA
₲ 279.818
Retención Renta
₲ 186.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127076
Monto Contrato
₲ 14.692.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.972.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.972.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5