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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015740
Monto de la Factura
₲ 36.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.285.272

Retención DNCP
₲ 128.478
Retención IVA
₲ 983.250
Retención Renta
₲ 655.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119935
Monto Contrato
₲ 127.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.373.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.373.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3