Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.966.360

Retención DNCP
₲ 38.640
Retención IVA
₲ 147.857
Retención Renta
₲ 197.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120731
Monto Contrato
₲ 545.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.708.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.708.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4