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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 44.098.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.463.627

Retención DNCP
₲ 164.633
Retención IVA
₲ 629.974
Retención Renta
₲ 839.966
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119771
Monto Contrato
₲ 1.289.992.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.549.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.549.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1