Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009472
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63360
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.724.214
Retención DNCP
₲ 10.453
Retención IVA
₲ 52.000
Retención Renta
₲ 53.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-133973
Monto Contrato
₲ 297.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.767.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.767.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2