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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002093
Monto de la Factura
₲ 22.733.050
Nro. Solicitud de Transferencia
96472
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.890.412

Retención DNCP
₲ 84.870
Retención IVA
₲ 324.758
Retención Renta
₲ 433.010
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124087
Monto Contrato
₲ 1.723.169.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.658.853.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.853.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5