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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 16.972.190
Nro. Solicitud de Transferencia
173399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.140.244

Retención DNCP
₲ 60.483
Retención IVA
₲ 462.878
Retención Renta
₲ 308.585
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124087
Monto Contrato
₲ 1.723.169.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.658.853.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.853.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5