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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 213.277.629
Nro. Solicitud de Transferencia
119947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.823.147

Retención DNCP
₲ 760.044
Retención IVA
₲ 5.816.663
Retención Renta
₲ 3.877.775
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124827
Monto Contrato
₲ 1.069.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.788.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.788.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACION DE HELICES DE AERONAVES C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4