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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006872
Monto de la Factura
₲ 14.519.100
Nro. Solicitud de Transferencia
139809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.925

Retención DNCP
₲ 54.205
Retención IVA
₲ 207.416
Retención Renta
₲ 276.554
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127756
Monto Contrato
₲ 111.563.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.372.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.372.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5