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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002926
Monto de la Factura
₲ 1.949.550
Nro. Solicitud de Transferencia
143115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.461

Retención DNCP
₲ 7.089
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121022
Monto Contrato
₲ 30.371.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.970.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.970.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4