Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005850
Monto de la Factura
₲ 124.161.125
Nro. Solicitud de Transferencia
47592
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.558.885

Retención DNCP
₲ 463.535
Retención IVA
₲ 1.773.731
Retención Renta
₲ 2.364.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124089
Monto Contrato
₲ 9.385.319.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.037.475.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.037.475.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5