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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005834
Monto de la Factura
₲ 83.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.987.502

Retención DNCP
₲ 310.115
Retención IVA
₲ 1.186.664
Retención Renta
₲ 1.582.219
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124089
Monto Contrato
₲ 9.385.319.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.037.475.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.037.475.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5