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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034908
Monto de la Factura
₲ 141.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.027.127

Retención DNCP
₲ 498.619
Retención IVA
₲ 3.855.300
Retención Renta
₲ 3.855.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13004-21-199924
Monto Contrato
₲ 1.714.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.188.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.188.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390265
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura