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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.239

Retención DNCP
₲ 2.863
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 29.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237221
Monto Contrato
₲ 562.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.363.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.363.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico