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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006656
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.455

Retención DNCP
₲ 5.645
Retención IVA
₲ 44.100
Retención Renta
₲ 58.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.569.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.569.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico