Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006260
Monto de la Factura
₲ 1.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113569
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.407
Retención DNCP
₲ 6.011
Retención IVA
₲ 46.964
Retención Renta
₲ 62.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.569.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.569.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
