Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007970
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 439.140.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            168165
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 413.250.703
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.548.967
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.976.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 11.976.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVIPRO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003499-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            08
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13003-23-229383
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.031.070.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.291.641.272
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.291.641.272
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            423623
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REF.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        