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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008121
Monto de la Factura
₲ 250.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.270.280

Retención DNCP
₲ 873.740
Retención IVA
₲ 6.826.091
Retención Renta
₲ 9.101.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-229383
Monto Contrato
₲ 2.031.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.641.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.641.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico