Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006488
Monto de la Factura
₲ 805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197935
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.962
Retención DNCP
₲ 2.810
Retención IVA
₲ 21.955
Retención Renta
₲ 29.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230415
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.131.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.131.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
