Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005652
Monto de la Factura
₲ 745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.080
Retención DNCP
₲ 2.628
Retención IVA
₲ 20.318
Retención Renta
₲ 20.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230415
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.923.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.923.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico