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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006498
Monto de la Factura
₲ 867.500
Nro. Solicitud de Transferencia
197935
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.268

Retención DNCP
₲ 3.028
Retención IVA
₲ 23.659
Retención Renta
₲ 31.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230415
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.192.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.192.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico