Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000060
Monto de la Factura
₲ 146.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59693
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.512.863
Retención DNCP
₲ 510.846
Retención IVA
₲ 3.990.982
Retención Renta
₲ 5.321.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-236893
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.258.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.258.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432198
Nombre de la Licitación
Provisión de cubiertas para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
