Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000189
Monto de la Factura
₲ 44.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.259.639
Retención DNCP
₲ 154.543
Retención IVA
₲ 1.207.364
Retención Renta
₲ 1.609.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-236893
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.258.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.258.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432198
Nombre de la Licitación
Provisión de cubiertas para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico