Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 11.455.499
Nro. Solicitud de Transferencia
58487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.686.522
Retención DNCP
₲ 39.990
Retención IVA
₲ 312.423
Retención Renta
₲ 416.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-260995
Monto Contrato
₲ 2.176.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.386.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.386.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
