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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0003600
Monto de la Factura
₲ 155.919.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.452.583

Retención DNCP
₲ 544.299
Retención IVA
₲ 4.252.336
Retención Renta
₲ 5.669.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-254109
Monto Contrato
₲ 9.576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.990.194.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.990.194.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464212
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Unidad Técnica de Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social