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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0003597
Monto de la Factura
₲ 297.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
03-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.264.701

Retención DNCP
₲ 1.037.554
Retención IVA
₲ 8.105.891
Retención Renta
₲ 10.807.854
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-254109
Monto Contrato
₲ 9.576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.990.194.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.990.194.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464212
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Unidad Técnica de Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social