Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001722
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.145.044
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            157555
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.721.584
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 85.166
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 658.501
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 658.501
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GMA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80057054-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-21-203307
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.874.580.692
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.874.580.692
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392016
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        