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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 90.466.682
Nro. Solicitud de Transferencia
59535
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.313.919

Retención DNCP
₲ 351.011
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.714.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-202127
Monto Contrato
₲ 1.534.000.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.844.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.844.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397887
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional