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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000955
Monto de la Factura
₲ 128.615.300
Nro. Solicitud de Transferencia
9527
Fecha Solicitud de Transferencia
03-02-2017
Fecha de la Transferencia
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.310.812

Retención DNCP
₲ 458.338
Retención IVA
₲ 3.507.690
Retención Renta
₲ 2.338.460
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68749
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.397.556.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.397.556.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUSTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas