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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 128.619.760
Nro. Solicitud de Transferencia
136753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.884.065

Retención DNCP
₲ 458.354
Retención IVA
₲ 3.507.812
Retención Renta
₲ 2.338.541
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-72713
Monto Contrato
₲ 4.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.927.825.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.927.825.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243208
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 112. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA. BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas