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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 966.635.857
Nro. Solicitud de Transferencia
151714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 867.585.804

Retención DNCP
₲ 3.444.739
Retención IVA
₲ 26.362.796
Retención Renta
₲ 17.575.197
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-83384
Monto Contrato
₲ 30.345.688.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.337.709.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.337.709.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257827
Nombre de la Licitación
REHABILITACION DE LA RUTA N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y DEL TRAMO LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas