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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 874.084.866
Nro. Solicitud de Transferencia
60922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.608.511

Retención DNCP
₲ 3.114.921
Retención IVA
₲ 23.838.678
Retención Renta
₲ 15.892.452
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-84366
Monto Contrato
₲ 12.819.694.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.509.349.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.509.349.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246651
Nombre de la Licitación
LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFER. A LA REPROGR. PRES.A
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas