Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000015
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 141.344.478
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164081
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 141.344.478
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO SANTO TOMAS
        
                                    RUC
                            
            80081377-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            114
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-13-81664
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.442.403.040
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.322.680.878
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.322.680.878
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228083
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC Nº 46-2012 LPN FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        