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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 84.264.243
Nro. Solicitud de Transferencia
80591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.264.243

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68720
Monto Contrato
₲ 7.957.109.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.034.837.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.034.837.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas