Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 77.051.646
Nro. Solicitud de Transferencia
100402
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.274.714
Retención DNCP
₲ 274.584
Retención IVA
₲ 2.101.409
Retención Renta
₲ 1.400.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68720
Monto Contrato
₲ 7.957.109.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.034.837.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.034.837.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
