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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007822
Monto de la Factura
₲ 237.146.230
Nro. Solicitud de Transferencia
163954
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.521.753

Retención DNCP
₲ 845.103
Retención IVA
₲ 6.467.624
Retención Renta
₲ 4.311.750
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68718
Monto Contrato
₲ 5.648.376.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.372.118.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.372.118.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas