Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007967
Monto de la Factura
₲ 209.982.945
Nro. Solicitud de Transferencia
6545
Fecha Solicitud de Transferencia
16-02-2016
Fecha de la Transferencia
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.689.962
Retención DNCP
₲ 748.303
Retención IVA
₲ 5.726.808
Retención Renta
₲ 3.817.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68718
Monto Contrato
₲ 5.648.376.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.372.118.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.372.118.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas