Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 194.229.252
Nro. Solicitud de Transferencia
61458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.708.489
Retención DNCP
₲ 692.162
Retención IVA
₲ 5.297.161
Retención Renta
₲ 3.531.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ICASA INTEC
RUC
80076982-1
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69064
Monto Contrato
₲ 7.675.925.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.382.989.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.382.989.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas