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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 152.354.106
Nro. Solicitud de Transferencia
35739
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.574.505

Retención DNCP
₲ 542.935
Retención IVA
₲ 4.155.112
Retención Renta
₲ 2.770.075
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA
RUC
694662-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-72709
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.512.555.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.512.555.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245967
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 134/2012. LPN CONTRATACION DE EMPRESAS P/ EL SERVICIO DE COLOCACION DE ALCANTARILLAS CELULARES EN SUSTITUCION DE PUENTES DE MADERA EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas