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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 192.062.298
Nro. Solicitud de Transferencia
5917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.977.625

Retención DNCP
₲ 684.440
Retención IVA
₲ 5.238.063
Retención Renta
₲ 3.492.042
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA
RUC
694662-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-72709
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.512.555.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.512.555.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245967
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 134/2012. LPN CONTRATACION DE EMPRESAS P/ EL SERVICIO DE COLOCACION DE ALCANTARILLAS CELULARES EN SUSTITUCION DE PUENTES DE MADERA EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas