Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000115
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 415.962.364
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            125036
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 395.572.645
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.482.339
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.344.428
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.562.952
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio CIELEC
        
                                    RUC
                            
            80081905-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            216
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-13-83465
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.780.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.893.616.684
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.893.616.684
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            260297
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            FIRMAS. CONSUL. PRECAL. - CONTR. DE SCIOS DE CONSUL. P/ LA ELAB. DE CTRO. DE LA FJA DE DNIO. - TRAMO CAAZAPA-YUTY Y LA FISCAL. - OBRAS DE REHAB. Y PAV. - RUTA Nº 8 TRAMO CAAZAPA-YUTY Y ACCESOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        