Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000111
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 221.703.767
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            91571
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-08-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 210.836.253
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 790.071
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.046.466
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.030.977
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA) 
        
                                    RUC
                            
            80036675-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            568
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-13-69063
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.387.503.850
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.976.981.127
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.976.981.127
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228086
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        