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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 251.882.272
Nro. Solicitud de Transferencia
47222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.535.461

Retención DNCP
₲ 897.617
Retención IVA
₲ 6.869.516
Retención Renta
₲ 4.579.678
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69063
Monto Contrato
₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.976.981.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.976.981.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas