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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001350
Monto de la Factura
₲ 22.618.400
Nro. Solicitud de Transferencia
129188
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.509.687

Retención DNCP
₲ 80.604
Retención IVA
₲ 616.865
Retención Renta
₲ 411.244
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68759
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.707.978.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.978.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231636
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 36-2012 LPN SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas