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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 76.444.202
Nro. Solicitud de Transferencia
78680
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.545.837

Retención DNCP
₲ 272.419
Retención IVA
₲ 2.084.842
Retención Renta
₲ 1.389.895
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69408
Monto Contrato
₲ 11.950.272.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.779.514.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.779.514.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240876
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 82-2012 LPN DE FRIMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO VARIOS TRAMOS CAMINEROS RED VIAL NACIONAL- AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas