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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 1.161.932.187
Nro. Solicitud de Transferencia
190760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.033.343.272

Retención DNCP
₲ 4.140.704
Retención IVA
₲ 31.689.060
Retención Renta
₲ 21.126.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69408
Monto Contrato
₲ 11.950.272.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.779.514.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.779.514.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240876
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 82-2012 LPN DE FRIMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO VARIOS TRAMOS CAMINEROS RED VIAL NACIONAL- AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas